校属各单位:
根据教育部财务司《关于开展审计整改落实情况跟踪检查工作的通知》(教财司函〔2022〕160号)(附件一),要求各单位对照问题清单,对审计发现问题整改落实情况进行自查摸排,相关事项通知如下。
1.逐一对照《审计整改结果清单》(附件二)中的问题,认真梳理检查整改措施落实情况,对已完成整改的问题进行“回头看”,确保同类问题未再发生;对未完成整改的问题加大工作推进力度,核实进度、优化措施、进一步落实责任和完成时限。根据各问题实际情况,将《审计整改结果清单》相关栏目内容进一步修改完善后,于2022年10月20日前发送至审计处邮箱(sjc@chd.edu.cn)。
2.进一步补充完善问题整改相关支撑材料,确保每个问题都有完整、准确、有效的材料支撑。新增支撑材料的扫描件请于2022年10月20日前发送至审计处邮箱(sjc@chd.edu.cn),支撑材料纸质版收集时间和地点另行通知。
3.各单位要做好迎检准备工作。部门要指定专人作为工作联系人,部门负责人要做到对相关问题全面掌握、心中有数。领导小组各工作组应在检查组进驻前备妥相关材料,并为检查组提供必要的工作、生活条件保障。
审计整改工作领导小组办公室
2022年10月11日